Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0004/18 G.M.Paraskov 15.1.2018 372,22 EUR s DPH
DFB0011/18 PORADCA,s.r.o- Finančný spravodaj 22.1.2018 7,45 EUR s DPH
DFB0014/18 Stannah s.r.o. 23.1.2018 78,00 EUR s DPH
DFB0018/18 Profi - hygiena s.r.o. 24.1.2018 102,10 EUR s DPH
DFB0008/18 PROMYS, s.r.o. 17.1.2018 138,00 EUR s DPH
DFB0009/18 PROMYS, s.r.o. 18.1.2018 207,36 EUR s DPH
DFB0445/17 SE-PRA EKO s.r.o. 11.1.2018 25,00 EUR s DPH
DFB0447/17 MAGNA ENERGIA a.s. 11.1.2018 60,73 EUR s DPH
DFB0448/17 MAGNA ENERGIA a.s. 11.1.2018 0,15 EUR s DPH
DFB0449/17 MAGNA ENERGIA a.s. 11.1.2018 103,32 EUR s DPH
DFB0450/17 ZVAK Bratislava 16.1.2018 662,59 EUR s DPH
DFB0001/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2018 1 435,56 EUR s DPH
DFB0002/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2018 233,48 EUR s DPH
DFB0003/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2018 56,45 EUR s DPH
DFB0005/18 HÓRKA 16.1.2018 232,30 EUR s DPH
DFB0007/18 BRATPEK - Pekáreň 16.1.2018 120,08 EUR s DPH
DFB0439/17 G.M.Paraskov 4.1.2018 150,56 EUR s DPH
DFB0440/17 BRATPEK - Pekáreň 23.1.2018 216,49 EUR s DPH
DFB0441/17 Slovak Telekom a.s. 5.1.2018 60,47 EUR s DPH
DFB0442/17 T-Slovak Telekom a.s. 5.1.2018 14,87 EUR s DPH