Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0018/19 Milsy a.s 23.1.2019 22,68 EUR s DPH
DFB0011/19 LEON global s.r.o. 16.1.2019 1 144,94 EUR s DPH
DFB0004/19 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 7.1.2019 2 240,00 EUR s DPH
DFB0432/18 SLOV.PLYN.PRIEM. 15.1.2019 1 236,19 EUR s DPH
DFB0431/18 MAGNA ENERGIA a.s. 15.1.2019 148,67 EUR s DPH
DFB0430/18 MAGNA ENERGIA a.s. 15.1.2019 82,52 EUR s DPH
DFB0429/18 MAGNA ENERGIA a.s. 15.1.2019 165,81 EUR s DPH
DFB0010/19 Milsy a.s 16.1.2019 32,40 EUR s DPH
DFB0014/19 AG FOODS SK s.r.o. 21.1.2019 244,80 EUR s DPH
DFB0015/19 PORADCA,s.r.o- Finančný spravodaj 21.1.2019 14,90 EUR s DPH
DFB0002/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2019 112,39 EUR s DPH
DFB0003/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2019 96,14 EUR s DPH
DFB0005/19 PAPERA s.r.o. 10.1.2019 204,00 EUR s DPH
DFB0006/19 REMA, Štefan Remeň 11.1.2019 249,64 EUR s DPH
DFB0007/19 Pekáreň PODHORIE s.ro. 14.1.2019 175,13 EUR s DPH
DFB0008/19 INMEDIA 16.1.2019 991,66 EUR s DPH
DFB0009/19 HÓRKA 16.1.2019 197,81 EUR s DPH
DFB0428/18 SE-PRA EKO s.r.o. 14.1.2019 25,00 EUR s DPH
DFB0433/18 ZVAK Bratislava 15.1.2019 792,74 EUR s DPH
DFB0001/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.1.2019 1 622,23 EUR s DPH