Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0197/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 25.6.2019 | 387,36 EUR s DPH |
DFB0203/19 | TEVOS/Mgr. Pavel Herel | 1.7.2019 | 1 719,66 EUR s DPH |
DFB0189/19 | INMEDIA | 17.6.2019 | 1 484,50 EUR s DPH |
DFB0191/19 | REMA, Štefan Remeň | 19.6.2019 | 374,16 EUR s DPH |
DFB0192/19 | HÓRKA | 20.6.2019 | 248,74 EUR s DPH |
DFB0193/19 | Pekáreň PODHORIE s.ro. | 21.6.2019 | 214,79 EUR s DPH |
DFB0178/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.6.2019 | 90,35 EUR s DPH |
DFB0177/19 | HÓRKA | 11.6.2019 | 340,82 EUR s DPH |
DFB0180/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.6.2019 | 46,47 EUR s DPH |
DFB0179/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.6.2019 | 35,25 EUR s DPH |
DFB0181/19 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 11.6.2019 | 2 420,27 EUR s DPH |
DFB0182/19 | SLOV.PLYN.PRIEM. | 11.6.2019 | 1 271,00 EUR s DPH |
DFB0183/19 | Pekáreň PODHORIE s.ro. | 12.6.2019 | 245,21 EUR s DPH |
DFB0173/19 | TRIAM spol. s.r.o. | 7.6.2019 | 254,70 EUR s DPH |
DFB0176/19 | REMA, Štefan Remeň | 10.6.2019 | 312,26 EUR s DPH |
DFB0169/19 | T-Slovak Telekom a.s. | 5.6.2019 | 15,58 EUR s DPH |
DFB0164/19 | Slov.plyn.priemysel | 4.6.2019 | 395,00 EUR s DPH |
DFB0190/19 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 17.6.2019 | 53,52 EUR s DPH |
DFB0184/19 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 14.6.2019 | 295,20 EUR s DPH |
DFB0187/19 | TRIPSY s.r.o. | 17.6.2019 | 53,08 EUR s DPH |